
老師,年底銷項稅賬面有余額嗎
答: 年底根據(jù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的余額情況來結(jié)轉(zhuǎn),如果該科目的余額為借方的,將年底借方余額轉(zhuǎn)入次年的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,如果該科目的余額為貸方的,將年底貸方余額轉(zhuǎn)入次年的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,其余三級科目全部清零.
老師你好,3月進項稅334.92,銷項稅額200.69,進項大于銷項,我沒有做賬務(wù)處理,這樣月末進項稅額賬面有借方余額的334.92,銷項稅額賬面貸方有余額200.69,是不是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄(清零)?
答: 你好,不需要的,只有進項小于銷項時才需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,大于不需要處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我想請教一下,2019年11月份的銷項稅額余額在貸方,我現(xiàn)在怎么把它沖掉?
答: 你好!你們沒有繳納嗎?


對、 追問
2019-12-13 17:08
venus老師 解答
2019-12-13 17:11