
老師好,沒有達(dá)到年銷售額的,免稅銷售稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的,老師!
答: 沒有達(dá)到年銷售額的,免稅銷售稅額 這是什么意思 你們是免稅企業(yè)嗎
銷售稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,稅金轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,銷售辦公用品50000元,假設(shè)銷項(xiàng)增值稅稅額500,收到銷售價(jià)稅合計(jì)50500元,會(huì)計(jì)分錄?另購進(jìn)木材甲成本20000元,進(jìn)項(xiàng)稅額200元,會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,借銀行存款50500,貸主營業(yè)務(wù)收入50000,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500,借原材料20000,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)200,貸銀行存款20200


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2019-12-16 15:10
玲老師 解答
2019-12-16 15:14