老師好,我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的,屬于設(shè)備制造行 問(wèn)
他是用的建房屋的嗎?是的話這一部分不用開(kāi)發(fā)票,你做在建工程就行,你也不需要交稅,也不需要紅沖發(fā)票。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我們目前有4個(gè)主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問(wèn)
前期梳理:聯(lián)合部門(mén)盤(pán)點(diǎn)設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對(duì)賬務(wù),確保賬實(shí)一致,補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來(lái) / 資本公積,接收方按原值 %2B 對(duì)方折舊入賬;同一集團(tuán)無(wú)償轉(zhuǎn)移不視同銷(xiāo)售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報(bào)告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報(bào)告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷(xiāo)前核查稅務(wù),接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下:購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是從? 問(wèn)
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開(kāi)專(zhuān)票,按票面稅額抵扣;如果按3%征收率開(kāi)專(zhuān)票,則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣? 答
老師,想問(wèn)一下,公司用員工身份證辦理的對(duì)公網(wǎng)銀(一 問(wèn)
同學(xué),你好 有影響的,建議公司及時(shí)更換一下 答
老師,合同里面大寫(xiě)金額是對(duì)的,小寫(xiě)金額分節(jié)號(hào)標(biāo)錯(cuò) 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有影響,以大寫(xiě)金額為準(zhǔn) 答

老師你好!我單位17年簽的合同,當(dāng)時(shí)稅點(diǎn)是17,付了六十多萬(wàn),但一直都沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在還有余款未付,現(xiàn)在要是開(kāi)發(fā)票,對(duì)方應(yīng)該怎么給我們開(kāi),對(duì)余款有影響嗎?
答: 現(xiàn)在只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票了哦
我們今年3月份簽的合同,當(dāng)時(shí)稅是16,開(kāi)發(fā)票也是按16開(kāi),合同執(zhí)行完以后稅點(diǎn)變?yōu)?3,按13開(kāi)的票,現(xiàn)在對(duì)方要求我們補(bǔ)3個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián)給她,怎么處理
答: 你發(fā)票應(yīng)該開(kāi)稅率變更之后的 之前的含稅價(jià)格/1.16*1.13 按這個(gè)開(kāi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4.1之后對(duì)方還能按之前簽訂的合同是16%的稅點(diǎn)開(kāi)發(fā)票給嗎?對(duì)方需要做預(yù)申報(bào)嗎?
答: 需要,證明納稅義務(wù)時(shí)間是4.1號(hào)之前了
比如說(shuō)合同總金額50000,如需開(kāi)票加稅點(diǎn)10%,那我開(kāi)發(fā)票是按50000元來(lái)開(kāi)還是按55000元來(lái)開(kāi)?
香港居民以個(gè)人身份開(kāi)發(fā)票給公司,是多少稅點(diǎn)?因?yàn)槭亲饬藞?chǎng)地給劇組,需要出示租用合同嗎?但合同上與劇組簽字的人不是我。
您好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票稅點(diǎn)與合同是一點(diǎn)不同怎樣書(shū)寫(xiě)聯(lián)系函。


樸老師 解答
2019-12-19 13:41