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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-12-21 13:03

沒有暫估費(fèi)用:不能作為19年費(fèi)用在匯算時扣除,需要調(diào)增處理
有暫估費(fèi)用的賬務(wù)處理是怎樣的:作為19年費(fèi)用在匯算時扣除,所得稅匯算不需要調(diào)增

香奈兒 追問

2019-12-21 13:05

暫估費(fèi)用的會計分錄是如何做的呢?

小惑老師 解答

2019-12-21 13:07

借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)付賬款

香奈兒 追問

2019-12-21 13:37

沒有暫估入賬,不涉及費(fèi)用入賬,那匯管清繳不用調(diào)整吧?直接將開具的發(fā)票放到下一年扣除了,不是嗎?

小惑老師 解答

2019-12-21 13:40

不涉及需要調(diào)整的項目就不用管了??梢灾苯娱_到下年作為2020年費(fèi)用處理

香奈兒 追問

2019-12-21 14:11

應(yīng)該是有暫估入賬,但在匯算清繳之前仍未拿到票才需要納稅調(diào)增吧?

小惑老師 解答

2019-12-21 15:03

對的,你暫估了,匯算清繳未取得就調(diào)整增加處理

香奈兒 追問

2019-12-21 18:13

整理下思路:如果沒有暫估,那肯定就不能計入當(dāng)年的稅前扣除了。如果有暫估,若在匯算清繳前拿到要可以稅前扣除,如果不能,就要納稅調(diào)增了。對嗎?

香奈兒 追問

2019-12-21 18:16

老師,暫估后的會計分錄是怎樣?什么時候要用到以前年度損益這個科目,什么時候要紅字沖回暫估的分錄?老師能否具體給我寫一下,謝謝!

小惑老師 解答

2019-12-21 20:11

整理下思路:如果沒有暫估,那肯定就不能計入當(dāng)年的稅前扣除了。如果有暫估,若在匯算清繳前拿到要可以稅前扣除,如果不能,就要納稅調(diào)增了。對嗎?
是的,您的思路是正確的

小惑老師 解答

2019-12-21 20:12

借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)付賬款
暫估分錄

小惑老師 解答

2019-12-21 20:14

以前年度損益調(diào)整是,本年收到應(yīng)屬于以前年度損益。不能影響本年度,要影響以前年度的分錄

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不需要匯算清繳納稅調(diào)增,你這個不需要做賬了
2020-04-27 11:34:54
沒有暫估費(fèi)用:不能作為19年費(fèi)用在匯算時扣除,需要調(diào)增處理 有暫估費(fèi)用的賬務(wù)處理是怎樣的:作為19年費(fèi)用在匯算時扣除,所得稅匯算不需要調(diào)增
2019-12-21 13:03:08
不做賬,你們沒有實際發(fā)生的費(fèi)用做吧,沖回吧
2019-05-28 13:44:55
你好, 如果計提多了,多的部分不可以稅前扣除的(這是稅務(wù)上的規(guī)定,直接填寫納稅申報表就可以了,不用做會計分錄的)
2019-12-25 14:45:54
你好,第二年取得發(fā)票,做相應(yīng)費(fèi)用(以前年度損益調(diào)整)分錄就是了
2022-08-26 19:23:56
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