
老師好,6月份認(rèn)證了3張發(fā)票,稅額有兩千多,當(dāng)月有留抵稅額,就沒(méi)有繳納增值稅,現(xiàn)在查出來(lái)沒(méi)有抵扣怎么處理呀?
答: 你好,現(xiàn)在抵扣掉就可以了。進(jìn)項(xiàng)留底是沒(méi)有關(guān)系的。
請(qǐng)問(wèn)老師,如果本期抵扣發(fā)票不夠的話,之前有留抵稅額的話,是不是本期還是不用繳增值稅?
答: 您好 留抵的后抵扣銷項(xiàng)的話 是不需要繳納增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,如果本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有增值稅進(jìn)項(xiàng),那本月增值稅加計(jì)抵減額怎么處理,可以先使用增值稅加計(jì)抵減部分,在使用本期進(jìn)項(xiàng)和上期期末留抵稅額嗎?
答: 你好,同學(xué),本期加計(jì)抵減照常填報(bào)在附表四本期發(fā)生額中,但本期實(shí)際遞減額為0,

