
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
我司老板欠公司100萬,眼下發(fā)工資能不能這樣做分錄借:應付職工薪酬 100 貸:其他應付款-XXX老板
答: 如果沒有明細的做100萬元的工資,稅務肯定會來稽查,太嚇人了 并且需要報個稅后才能做工資
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問下老師,我公司沒有工會組織,想加入總部工會,這邊按工資總額2%計提的數(shù)全額上繳總部工會,做分錄的時候貸方做其他應付款還是應付職工薪酬?
答: 1.計提是做: 借;管理費用 貸;應付職工薪酬-工會經費 2.支付上級工會做: 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款


芹芹 追問
2019-12-24 10:57
莊老師 解答
2019-12-24 11:16
芹芹 追問
2019-12-24 11:33
莊老師 解答
2019-12-24 11:35