
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計(jì)提分錄,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
我司老板欠公司100萬,眼下發(fā)工資能不能這樣做分錄借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:其他應(yīng)付款-XXX老板
答: 如果沒有明細(xì)的做100萬元的工資,稅務(wù)肯定會來稽查,太嚇人了 并且需要報個稅后才能做工資
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問下老師,我公司沒有工會組織,想加入總部工會,這邊按工資總額2%計(jì)提的數(shù)全額上繳總部工會,做分錄的時候貸方做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬?
答: 1.計(jì)提是做: 借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 2.支付上級工會做: 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款


fang 追問
2020-04-26 11:16
郭老師 解答
2020-04-26 11:18