老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤如何清盤
答: 你好,做完增值稅的申報,扣繳稅款之后,點擊反寫或者清卡操作就是了
發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)回來了,但金稅盤一直顯示申領(lǐng)中,點擊申領(lǐng)數(shù)據(jù)確認鍵一直顯示灰色的無法確認,正確的是要怎么操作?如果點擊了撤銷發(fā)票還能在系統(tǒng)找回來嗎?現(xiàn)在要怎么操作才能讀入發(fā)票于 2021-04-24 12:37 發(fā)布
答: 您的發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)回來了,但金稅盤一直顯示申領(lǐng)中,點擊申領(lǐng)數(shù)據(jù)確認鍵一直顯示灰色的無法確認,這可能是網(wǎng)絡(luò)問題、金稅盤問題或服務(wù)器問題導(dǎo)致的。 您可以按以下步驟操作: 1.檢查網(wǎng)絡(luò)連接,確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定。 2.檢查金稅盤是否正常工作。 3.檢查服務(wù)器是否繁忙或故障。 如果以上方法都不能解決問題,您可以聯(lián)系相關(guān)技術(shù)人員進行維修或咨詢電子稅務(wù)局客服。 關(guān)于點擊撤銷發(fā)票后能否在系統(tǒng)找回,建議您咨詢電子稅務(wù)局客服,以獲取最準確的答復(fù)。 另外,如果發(fā)票一直顯示申領(lǐng)中,您可以嘗試以下方法: 1.等待開具完成:在發(fā)票申領(lǐng)過程中,需要等待相關(guān)部門審核通過后才能正式開具發(fā)票。這個過程可能需要幾天或幾周的時間,具體時間取決于當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的審核速度 2.點擊網(wǎng)上分發(fā)發(fā)票:在電子稅務(wù)局中點擊網(wǎng)上分發(fā)發(fā)票,確認發(fā)票信息
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金稅盤開票系統(tǒng)里面的目錄設(shè)置如何操作,謝謝!
答: 你好! 打開并登錄增值稅發(fā)票開票軟件。進入發(fā)票管理頁面,選擇發(fā)票填開,點擊開票類型。進入開票頁面,首次使用點擊下方的目錄設(shè)置。系統(tǒng)彈出目錄設(shè)置頁面,完成各項設(shè)置后,點擊保存即可。

