亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-25 15:05

這個(gè)你報(bào)表進(jìn)行重分類就可以了

多麗 追問

2019-12-25 15:17

具體該怎么弄,老師能否說的詳細(xì)點(diǎn),謝謝

辜老師 解答

2019-12-25 15:47

就是你可以繼續(xù)按照這個(gè)口徑往下做,每個(gè)月出具報(bào)表的時(shí)候,對(duì)負(fù)數(shù)余額進(jìn)行重分類調(diào)整就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好第一個(gè)是正確的,第二個(gè)是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對(duì)方應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),對(duì)于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負(fù)數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計(jì)算過程除了應(yīng)付賬款“13600”多寫了一個(gè)0,其他都正確。 應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額會(huì)重分類為預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時(shí)除了把資產(chǎn)負(fù)債分開,還需要把所有者權(quán)益也分開的,光看庫存、應(yīng)付和應(yīng)收是不會(huì)平衡,還要分出去一部分權(quán)益的。分出的資產(chǎn)負(fù)債余額就計(jì)入分立當(dāng)月的賬務(wù)里,沒有期初余額
2019-08-05 09:51:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...