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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-26 08:26

您好
請(qǐng)問(wèn)是對(duì)方多開(kāi)具了發(fā)票么

海清 追問(wèn)

2019-12-26 08:26

不是,是因?yàn)樾?shù)點(diǎn)問(wèn)題,產(chǎn)生差額

bamboo老師 解答

2019-12-26 08:27

那您入庫(kù)的時(shí)候不能先填寫發(fā)票總金額么?

海清 追問(wèn)

2019-12-26 08:28

我按照發(fā)票金額入庫(kù),但是我們是一般納稅人,一般都開(kāi)專票,我們按照不含稅入庫(kù),怎么處理

bamboo老師 解答

2019-12-26 08:29

入庫(kù)的時(shí)候金額直接錄入發(fā)票上的不含稅金額

海清 追問(wèn)

2019-12-26 08:29

按照不含稅入庫(kù),就產(chǎn)生入庫(kù)金額小于發(fā)票金額,

bamboo老師 解答

2019-12-26 08:30

增值稅不進(jìn)成本 入庫(kù)金額小于發(fā)票總金額正常的啊

海清 追問(wèn)

2019-12-26 08:31

老師,能理解意思嗎?我的意思是我入庫(kù)的金額,也小于發(fā)票不含稅的金額

bamboo老師 解答

2019-12-26 08:32

這個(gè)一般不會(huì)發(fā)生的啊
您按發(fā)票不含稅的金額填入庫(kù)單 那金額應(yīng)該怎么會(huì)小于?
可以把您發(fā)票跟入庫(kù)單截圖看看么

海清 追問(wèn)

2019-12-26 09:20

小數(shù)點(diǎn)的保留問(wèn)題

bamboo老師 解答

2019-12-26 09:24

您發(fā)票金額保留兩位小數(shù)錄入  入庫(kù)單同樣的
比如錄入1000.55  您入庫(kù)單錄入也是這樣

海清 追問(wèn)

2019-12-26 09:27

但是我們是按照單價(jià)入庫(kù),發(fā)票單價(jià)一般是47.247706422,我們?nèi)霂?kù)是按照47.25入庫(kù),或者47.24入庫(kù)

bamboo老師 解答

2019-12-26 09:30

您錄入的時(shí)候按照單價(jià)錄入肯定有尾差 您按照我說(shuō)的 按總金額錄入 然后錄入數(shù)量 單價(jià)系統(tǒng)自動(dòng)帶入就好啦

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 請(qǐng)問(wèn)是對(duì)方多開(kāi)具了發(fā)票么
2019-12-26 08:26:21
你好,你的意思是低價(jià)銷售了嗎?
2019-10-06 09:34:41
如果出庫(kù)后商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移了就要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)算銷項(xiàng)稅額而不管有沒(méi)有開(kāi)票
2021-08-21 19:42:31
你好,估價(jià)入庫(kù)的直接全部沖銷,然后按照來(lái)的發(fā)票做賬
2019-09-10 09:56:03
是的,按入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本。
2018-07-02 15:04:20
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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