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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-12-26 11:45

有發(fā)票就好直接入賬,沒有發(fā)票沒有辦法入賬

萍萍 追問

2019-12-26 11:49

我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬

萍萍 追問

2019-12-26 11:51

貸應(yīng)付賬款,借方記什么科目?

江老師 解答

2019-12-26 12:11

原材料掛賬時(shí)
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
付款時(shí)
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

萍萍 追問

2019-12-26 12:22

老師,我們是裝飾公司,供應(yīng)商送的材料都是直接送到工地上直接安裝的,直接記入了主營業(yè)務(wù)成本,但是這個(gè)是7月份的貨款,借方我也要記入當(dāng)期成本嗎?還是記利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目?

江老師 解答

2019-12-26 14:08

一、裝飾公司按項(xiàng)目進(jìn)行核算處理,對于成本用“工程施工”科目進(jìn)行成本歸集。有收入時(shí)再轉(zhuǎn)成本處理

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有發(fā)票就好直接入賬,沒有發(fā)票沒有辦法入賬
2019-12-26 11:45:33
您將原來的分錄沖掉就行的 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-11-19 21:52:31
你好,期初沒有這個(gè)借款嗎
2020-01-07 23:45:11
你好,同學(xué)。 也就是之前你沒入賬? 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-04-09 11:34:20
你好 那你期初平嗎?
2019-07-24 16:25:41
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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