
2017年掛賬的借記其他應收款貸100萬(不含稅),貸記其他業(yè)務(wù)收入100萬(不含稅),但是發(fā)票沒開給對方,也沒收到款,2019年12月經(jīng)雙方對賬金額是含稅120萬,我司開專票給對方,對方打款過來,這個賬務(wù)處理怎么做
答: 1、借;其他業(yè)務(wù)收入 100 貸;其他應收款 100 2、借;銀行存款 120 貸;其他業(yè)務(wù)收入 100 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 20
老師好,關(guān)于代收代付業(yè)務(wù),收到下游款時,借:銀行存款 貸:其他應付款。支付上游款,借:其他應收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應收款和其他應付款,結(jié)合實際情況結(jié)轉(zhuǎn)差額入其他業(yè)務(wù)收入,借:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他應付款 貸:其他應收款,請問賬務(wù)處理正確嗎?
答: 因為沒有發(fā)票,所以增值稅是直接按照期末結(jié)轉(zhuǎn)至其他業(yè)務(wù)收入的科目金額進行未開票收入申報嗎?那這個其他業(yè)務(wù)收入余額是含稅還是未稅呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月收的加盟商1萬意向金,開了收據(jù),已入賬,(借銀行存款:1萬;貸:其他應付款1萬)11月收回原意向金收據(jù),意向金轉(zhuǎn)加盟費(加盟費3萬),11月實際收款2萬,重新開具收據(jù),金額3萬,11月賬務(wù)處理:借其他應付款1萬,其他業(yè)務(wù)收入1萬,借銀行存款2萬,其他應付款2萬,這樣處理對嗎
答: 11月收到的2萬也需要確認收入

