
老您好!打擾了,請教下您關(guān)于外貿(mào)出口公司相關(guān)財稅問題:1、報關(guān)出口當(dāng)月是不是一定要通過開票盤子把發(fā)票開出來?2、退免稅申報是不是只要單證信息齊了就可以報或者次年4月申報期累計一次性申報?
答: 您好,1嚴(yán)格來說是需要當(dāng)月確認(rèn)收入的 2是的,不過最好是及時申報退稅,要不然退稅款不是就占用了您的資金
已經(jīng)開具零稅率出口發(fā)票,做了免抵退申報,后期發(fā)現(xiàn)不符合免抵退申報條件,需要轉(zhuǎn)免稅申報。于是紅沖了零稅率發(fā)票補開免稅發(fā)票,然后需要在申報增值稅的時候轉(zhuǎn)出進項稅額,請問進項稅額該如何轉(zhuǎn)出?如何計算轉(zhuǎn)出的進項稅額?
答: 你好,按當(dāng)期增值報表上免稅收入占收入的比例*當(dāng)期認(rèn)證進項稅得出進項稅額轉(zhuǎn)出.
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,上月沖紅發(fā)票有稅率,但我們開出去的都是免稅票,該怎么申報
答: 你好,應(yīng)該開13%的,你開了免稅嗎?是這個意思。

