請問對當期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應付職工薪酬,貸應收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答
(如果讓原來的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問
在簡化假設下(主要考慮推薦積分和消費收回成本),每月固定成本 11.5 萬元,單張卡邊際貢獻約 1300 元,盈虧平衡點約為每月 89 張卡 答

建筑勞務公司,12月底應收賬款跟應付職工薪酬掛賬金額很大,有啥影響嗎?
答: 你好,應收賬款沒有影響。應付職工薪酬如果是體現(xiàn)欠一個月的工資是可以的。
老師您幫我看一看這筆分錄什么意思?。拷钁堵毠ば匠?-應付工資,貸應收賬款,貸應付職工薪酬--養(yǎng)老,應付職工薪酬--醫(yī)療,應付職工薪酬--失業(yè),應交稅費--應交個人所得稅,老師這道題為什么借應付職工薪酬又貸應付職工薪酬呢?為什么貸應收賬款呢?
答: 這筆分錄是錯誤的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
勞務公司應付職工薪酬沖應收賬款后借方有余額怎樣處理
答: 應付職工薪酬余額一般不會出現(xiàn)在借方,是先計提后支付,所以余額一般是在貸方,你的情況是實際支付多了,沒有計提,如果是這樣的情況你計提一下,
老師,單位雇工人付勞務費,收到勞務費發(fā)票是先計提借生產(chǎn)成本_勞務成本,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應付賬款,付款時再借應付賬款貸銀行,對嗎?
這個是我11月的報表,就是應付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結清的,現(xiàn)在賬上沒有多少錢,但12月的應收賬款有80多萬,我要怎么做呢?
這個是我11月的報表,就是應付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結清的,現(xiàn)在賬上沒有多少錢,但12月的應收賬款有80多萬,我要怎么做呢?
這個是我11月的報表,就是應付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結清的,現(xiàn)在賬上沒有多少錢,但12月的應收賬款有80多萬,我要怎么做呢?


昏睡的小蝦米 追問
2019-12-27 14:59
立紅老師 解答
2019-12-27 15:32