
老師,我們老板購買了家用冰箱,但是開了專用發(fā)票,我認(rèn)證了,按照借,管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,現(xiàn)金,我后期把它進(jìn)帳轉(zhuǎn)出該怎么做
答: 你計(jì)入固定資產(chǎn)就行了,做成你們公司的
收到管理費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款?
答: 是這樣做會(huì)計(jì)分錄的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!公司買食用油開了專票。我直接用發(fā)票做了,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:現(xiàn)金進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這樣對(duì)嗎?
答: 對(duì),轉(zhuǎn)出的話就是這么做的。


維小尼 追問
2019-12-30 09:31
維小尼 追問
2019-12-30 09:32
樸老師 解答
2019-12-30 09:39