
老師,公司買的福利,開的專票,怎么做賬?進(jìn)項不能抵扣,還需要做進(jìn)項后接著做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?請老師寫下分錄,感謝老師
答: 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 ,借應(yīng)付職工薪酬,進(jìn)項稅額 貸庫存現(xiàn)金,借應(yīng)付職工薪酬 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
老師,2020年取得的專票已抵扣,現(xiàn)在法院判決不支付(也就是說我該抵扣12元,但實際抵扣20元,應(yīng)該8元做進(jìn)項轉(zhuǎn)出),請問8元的進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,職工福利抵扣后進(jìn)項轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?
答: 借:管理費用——職工薪酬-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

