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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-31 16:12

您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

整齊的身影 追問

2019-12-31 16:15

貸本年利潤可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-31 16:15

開具發(fā)票不可以直接貸本年利潤

整齊的身影 追問

2019-12-31 16:19

比如說上個月發(fā)生的一筆收入貨款,這個月開發(fā)票過去客戶,上個月借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這個月開發(fā)票的時候沖回,記在本年利潤貸方可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-31 16:20

那您現(xiàn)在做一筆跟上個月相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆藍(lán)字分錄啊
而且還應(yīng)該寫上稅金

整齊的身影 追問

2019-12-31 16:23

這樣處理可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-31 16:24

不這樣賬務(wù)處理啊 不直接寫本年利潤

整齊的身影 追問

2019-12-31 16:25

那要怎么樣處理呢?

bamboo老師 解答

2019-12-31 16:26

您上個月分錄怎么寫的

整齊的身影 追問

2019-12-31 16:28

就是借應(yīng)收賬款242811.14,貸主營業(yè)務(wù)收入242811.14

整齊的身影 追問

2019-12-31 16:35

請問應(yīng)該怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2019-12-31 16:53

請問發(fā)票上的稅額是多少?

整齊的身影 追問

2019-12-31 16:55

上面那些圖片有的,27942.08

bamboo老師 解答

2019-12-31 16:56

請問242811.14里面是否包含了 27942.08

整齊的身影 追問

2019-12-31 16:57

是的

bamboo老師 解答

2019-12-31 16:59

借:應(yīng)收賬款   -242811.14
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -242811.14
借:應(yīng)收賬款 242811.14
貸:主營業(yè)務(wù)收入 242811.14-27942.08=214869.06
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 27942.08

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好 開的是普票嗎
2023-05-26 10:21:26
借固定資產(chǎn)進(jìn)項貸應(yīng)收賬款。
2021-08-10 16:39:20
是的,你的理解是正確的
2020-03-27 13:04:27
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2019-12-31 16:12:30
你好! 建議轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理。
2022-02-08 17:58:08
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