
20年應收賬款余額,做平分錄求解,已查明原因是給對方多開的發(fā)票
答: 你好! 建議轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理。
客戶之前預付了兩次共20000元,我開了100000元發(fā)票過去,還有款項沒有支付,我之前收到預付款時記在應收賬款的貸方,請問現(xiàn)在開了發(fā)票過去要怎么記分錄?
答: 您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
三方摸賬,用車子抵我們的貨款,現(xiàn)在車子已開回來在公司,購車發(fā)票也開給我公司,現(xiàn)在我們要沖減應收賬款,這筆分錄怎么做?
答: 借固定資產(chǎn)進項貸應收賬款。
收到一張承兌12240作為貨款,找現(xiàn)金240。但是發(fā)票還未開。這個分錄是不是這么寫的,借應收票據(jù)貸應收賬款和現(xiàn)金
17年有4筆應收款項,金額共2萬,剛催收的時候還能找到對方,到18年,已找不到對方聯(lián)系不上了。請問下,這4筆總金額2萬的應收賬款,賬務上我應該怎么處理?具體的分錄是如何?
老師您好,請問跨年度的應收賬款入錯賬了要怎么調(diào)整?如原本是收客戶的押金錯記應收款了,并且記入應收后客戶的賬款結清,現(xiàn)在要恢復應收改押金收款,這調(diào)整分錄怎么做?

