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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-31 16:35

借銀行存款應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

yonina 追問

2019-12-31 16:38

還有5%收不了款的呢

玲老師 解答

2019-12-31 16:48

你好記在應(yīng)收賬款科目了

yonina 追問

2019-12-31 16:50

銷售時(shí),借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),收到貨款時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款95%部分,還有剩余5%確認(rèn)收不了部分呢?

玲老師 解答

2019-12-31 17:17

收不回來的計(jì)提 壞賬 借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備

yonina 追問

2019-12-31 17:18

能不能記為銷售費(fèi)用呢

玲老師 解答

2019-12-31 17:32

這個(gè)看你實(shí)際情況,如果實(shí)際是銷售費(fèi)用,你就可以寄銷售費(fèi)用

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你好,這百分之5是押金還是怎么了呢
2019-12-31 16:50:52
借銀行存款應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-12-31 16:35:15
你開了銷項(xiàng)發(fā)票,不確認(rèn)是否收到。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)交稅跑不掉?。?/div>
2019-07-05 08:59:33
你好 那都不是新公司業(yè)務(wù) 不應(yīng)該新公司開票給之前合作公司的。
2019-07-05 10:33:16
不需要開具發(fā)票,計(jì)稅價(jià)格為本單位最近時(shí)期同類產(chǎn)品的平均售價(jià)
2015-10-10 08:26:47
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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