
跨年了,我們增值稅留底有余額,現(xiàn)在我們可以不進行操作?等關停后,在弄轉至存貨?
答: 你好,跨年的留底就是不用轉別的 繼續(xù)留底就可以
您好,請問現(xiàn)在增值稅進項稅額的留底,可以多長時間?我們可能2年后才有收入,如果現(xiàn)在抵扣,就留底了,但是沒有銷項稅,這樣抵扣往年的(跨年抵扣)是可以的嗎
答: 你好,沒有時間限制的,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們在2019年留底進賬稅額有600萬左右,現(xiàn)在想申請增值稅退稅,可以退多少?
答: 你好,符合規(guī)定的可以申請 退稅
請問就是在我接手以前會計沒有做賬,但是有留底稅額,我接手之后也沒吧留底稅額計入應交稅費的期初余額。導致現(xiàn)在賬實不符,我怎么把之前留底的進項稅加進去呢,已經跨年了
想問下,我們現(xiàn)在進項稅在4月申報增值稅的時候全部抵扣完了,然后2019年3月底有進項2萬多留抵,那是不是表示現(xiàn)在沒有可以增量留抵的稅款可以退?
一筆代收代付取得專票不能進行抵扣。在不知情的情況下抵扣了,做進項稅轉出,我可以在下月轉出嗎?在申報里操作嗎?還有這樣操作的話,這個月增值稅是負的了,可以留底嗎?
老師 我是在2018年12月從一般人轉到小規(guī)模 但是當時沒有把留抵稅額轉到待抵扣進項稅 現(xiàn)在跨年了怎么操作?不操作有什么影響?

