老師,2019專票全部己入賬,但有一部分沒認(rèn)證抵扣,所以增值稅賬上年底在借方,但1月實(shí)際要交增值稅,1月交的增值稅需要12月計(jì)提嗎?增值稅賬年底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
喵喵
于2020-01-03 21:48 發(fā)布 ??759次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2020-01-03 22:23
需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你平時(shí)月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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你平時(shí)月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
2020-01-03 22:23:51

認(rèn)證之后,把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面。
2022-04-25 14:54:55

您好,未認(rèn)證的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,月末增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-01-07 12:39:25

你好,轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費(fèi)***已認(rèn)證抵扣
2018-01-17 11:45:57

不對 沒認(rèn)證記待認(rèn)證 認(rèn)證了借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2019-07-31 10:04:40
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