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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-04 09:47

你好 開票做收入的分錄 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了沒抵扣嗎 那不能抵扣了

R 追問

2020-01-04 09:48

沒有認(rèn)證

R 追問

2020-01-04 09:53

但庫存是負(fù)數(shù)了,我能不能把沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票記入借庫存商品   應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款 ?

玲老師 解答

2020-01-04 10:02

庫存是負(fù)數(shù) 是不是有收到貨沒入庫的情況     沒認(rèn)證的是記在待認(rèn)證 稅額這個(gè)科目的

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你好 開票做收入的分錄 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了沒抵扣嗎 那不能抵扣了
2020-01-04 09:47:10
借:管理費(fèi)用等(看你當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)對應(yīng)的是什么費(fèi)用) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-10-17 11:33:44
同學(xué)你好,不用的,如果屬于不同品種,歸類到大類里,如果都是相同品種,錄入合計(jì)數(shù)就可以了
2020-06-03 15:29:19
借;庫存商品 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-03-03 16:28:24
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅 想讓銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),可以少認(rèn)證幾張進(jìn)項(xiàng)票
2019-06-28 08:39:37
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