
老師你好,關(guān)于留底稅額我能不能這樣做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷) 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(留底稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn))
答: 這個(gè)實(shí)務(wù)中我們不是這么做,實(shí)務(wù)中是做轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是表示留底了,
上月有留底稅額,這月扣除留底后還需要繳稅,那么這月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),我這邊做借應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 做完分錄后 應(yīng)交增值稅差留底稅額 ,哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了呢?
答: 您的分錄錯(cuò)誤,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師上月有留底50000,這月銷項(xiàng)30000,怎么做會(huì)計(jì)分錄能這樣做嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅留抵稅額
答: 同學(xué),你好 可以通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅來(lái)做


劉新云 追問(wèn)
2020-01-04 11:37
maize老師 解答
2020-01-04 11:43
劉新云 追問(wèn)
2020-01-04 11:50
maize老師 解答
2020-01-04 11:54