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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-05 10:32

支付時 借預(yù)付賬款貸銀行存款  攤銷時 借 管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款

玩的新鮮 追問

2020-01-05 10:33

收到發(fā)票呢?還怎么處理?

玲老師 解答

2020-01-05 10:33

第二個分錄 就是收到發(fā)票時攤銷

玩的新鮮 追問

2020-01-05 11:20

那不能一次攤銷啊,要攤銷一年呢,怎么做?

玲老師 解答

2020-01-05 11:38

自己做一個攤銷表,附在后面按月攤,每一個月攤銷的分錄是一樣的,

玩的新鮮 追問

2020-01-05 12:10

我知道這個,就是攤銷和開票的分錄一樣???那發(fā)票入賬怎么體現(xiàn)?

玲老師 解答

2020-01-05 12:17

就是按發(fā)票的 分幾個月分?jǐn)偟劫M(fèi)用   你一次記費(fèi)用就分?jǐn)偛涣肆?/p>

玩的新鮮 追問

2020-01-05 14:09

我的意思是攤銷,付款,開票不是三個分錄嗎,老師只寫了兩個,說攤銷和開票用一個分錄?可是我每個月都要攤銷啊,開票只能一次,這兩個用一個分錄怎么弄呢?老師能明白我想表達(dá)的意思嗎?

玲老師 解答

2020-01-05 14:36

是收到發(fā)票就開始攤,把發(fā)票和攤銷表附憑證后面。

玩的新鮮 追問

2020-01-05 14:51

攤銷不是要按合同日期攤銷嗎,開始攤銷的時候還沒有收到發(fā)票。老師的意思是說,哪個月份來發(fā)票就把發(fā)票放在當(dāng)月攤銷的憑證后面嗎?再有就是這個辦法只能是普票,如果是專票就沒辦法直接放在后面了是吧,那要怎么做呢?

玲老師 解答

2020-01-05 14:56

攤銷按照合同日期開始攤銷

玲老師 解答

2020-01-05 14:56

收到專用發(fā)票進(jìn)項稅額,你可以一次抵扣,進(jìn)項稅額單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi),這個科目不影響費(fèi)用的攤銷

玲老師 解答

2020-01-05 14:57

收到專用發(fā)票,第一個月攤銷時就可以把進(jìn)項全部抵扣借管理費(fèi)用一個月的金額,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額所有進(jìn)項的金額,貸預(yù)付賬款,

玩的新鮮 追問

2020-01-05 15:29

我付款時候的分錄
借:預(yù)付賬款     12000
貸:現(xiàn)金              12000
這個應(yīng)該是含稅總金額
開票時
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額   1380
貸:預(yù)付賬款         1380
攤銷時
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
這個攤銷額就發(fā)生變化了對不對,應(yīng)該每個月攤的少了,那是開票以后直接調(diào)整每個月的攤銷額嗎?

玲老師 解答

2020-01-05 15:33

每個月的攤銷額沒有變化,因?yàn)槟氵@個是專用發(fā)票,進(jìn)項稅額是單獨(dú)可以抵扣的,是不記成本費(fèi)用科目里

玲老師 解答

2020-01-05 15:33

你把進(jìn)項稅額單獨(dú)這樣寫分錄也可以,你就按你寫的這個分錄做賬就可以

玲老師 解答

2020-01-05 15:34

咱倆寫的分錄其實(shí)是一樣的,我就把你這個兩個分錄合并在一起寫了

玩的新鮮 追問

2020-01-05 16:33

是的,就是說進(jìn)項可以抵扣,不能進(jìn)費(fèi)用,而實(shí)際上我沒有收到發(fā)票的時候就開始計提了。那時候計提是按含稅的總金額計提的,收到發(fā)票后就知道準(zhǔn)確的不含稅金額,就要按不含稅金額計提了是吧,那每個月計提的金額就要發(fā)生變化了對吧?還有就是這個應(yīng)交增值稅的分錄就是應(yīng)該單獨(dú)這么寫一個分錄的嗎?這個就是正確的寫法對嗎?謝謝老師

玲老師 解答

2020-01-05 17:33

應(yīng)交稅費(fèi)這個分錄你單獨(dú)寫也可以

玲老師 解答

2020-01-05 17:34

如果你沒有收到發(fā)票時,就開始攤銷了,那個金額不對的話,你可以把錯誤的紅沖了,按照后面的正確金額再分?jǐn)?/p>

玲老師 解答

2020-01-05 17:35

你收到發(fā)票后,就像你寫的這樣,把那個應(yīng)交稅費(fèi)的分錄單獨(dú)寫一個也可以,然后后面每個月攤銷的分錄一模金額也一模一樣就對了

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支付時 借預(yù)付賬款貸銀行存款 攤銷時 借 管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款
2020-01-05 10:32:38
您好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——水利基金 請問是計提后不需要繳納么
2019-07-15 15:57:28
你好 配件和運(yùn)費(fèi)應(yīng)該作為固定資產(chǎn)的價外費(fèi)用計入資產(chǎn)原值里面 計提折舊!
2020-08-15 11:27:24
你剛才,可以1月處理,需要總以前年度損益
2020-01-04 05:20:51
收到的發(fā)票,日期是2020年的嗎? 如果是的話 先把2019年計提的費(fèi)用分錄,給沖回(19年的帳) 20年的話,才能確認(rèn)費(fèi)用的哦
2020-03-05 10:35:24
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