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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-05 14:26

你好,1月份的進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣12月份的增值稅的。

superpipi 追問(wèn)

2020-01-05 14:27

申請(qǐng)延遲交稅期間,后面開的進(jìn)項(xiàng)票都不能抵扣延遲要交的稅嗎?

立紅老師 解答

2020-01-05 14:29

你好,我們這里是不可以的,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣以后期間產(chǎn)生的銷項(xiàng),不能抵扣以前期間產(chǎn)生的銷項(xiàng)。

superpipi 追問(wèn)

2020-01-05 14:32

是每個(gè)地方具體情況不一樣還是硬性規(guī)定一定不可以呢?因?yàn)槲乙彩窃诰W(wǎng)上看到有網(wǎng)友提問(wèn)類似問(wèn)題,有老師回答可以

立紅老師 解答

2020-01-05 14:35

你好,比如我們1月份取得進(jìn)項(xiàng)票,銷售方是在2月份才申 報(bào)這部分稅款,所以對(duì)于購(gòu)貨方來(lái)說(shuō),可以抵減的是1月份及以后期間的增值稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為對(duì)方還沒(méi)有交稅的情況下,購(gòu)買方就不能抵扣,就是不能抵減以前期的增值稅。

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1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者在建工程,第一個(gè)月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣,等到13個(gè)月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23
同學(xué),你好 沒(méi)有認(rèn)證前先計(jì)入 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 如果有留抵稅額可以不結(jié)轉(zhuǎn),等到需要納稅時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-25 13:44:51
你好!是先計(jì)入待認(rèn)證了,不是先計(jì)入待抵扣。
2020-07-23 11:42:40
你好!計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
2018-06-13 14:06:28
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