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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-05 16:13

您好
借:應付福利費 借方紅字
借:應付工資-工資 借方藍字

不吃螺螄粉 追問

2020-01-05 16:20

老師,原來我應付工資里沒有余額?,F(xiàn)在調整了后就多出來余額啦

不吃螺螄粉 追問

2020-01-05 16:24

說錯了。是少了

不吃螺螄粉 追問

2020-01-05 16:26

我明白了,借:管理費用-工資。貸:應付職工工資,因為他的工資沒有計提,是這樣嗎?老師

bamboo老師 解答

2020-01-05 16:29

是的 還要做計提工資的分錄

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相關問題討論
您好 借:應付福利費 借方紅字 借:應付工資-工資 借方藍字
2020-01-05 16:13:57
您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現(xiàn)金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
可以的,可以這么做。
2022-01-07 09:53:06
匯算清繳嗎?根據(jù)工資(稅前扣除金額)的14%
2019-05-11 21:41:40
分錄二:借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費,這個跟全面
2014-10-18 12:12:25
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