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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-06 10:50

完整分錄 
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

會(huì)計(jì) 追問

2020-01-06 12:43

那么我計(jì)提社保費(fèi)的時(shí)候就應(yīng)該  
借 管理費(fèi)用---社保費(fèi) 
貸 應(yīng)付職工薪酬----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是吧

玲老師 解答

2020-01-06 12:52

你好 是這樣的分錄

會(huì)計(jì) 追問

2020-01-06 13:42

我是這樣記的 借 管理費(fèi)用---社保費(fèi) 
                      貸 應(yīng)付職工薪酬----應(yīng)付職工工資     這樣記可以嗎?有什么影響?

玲老師 解答

2020-01-06 13:52

明細(xì)科目要一樣才對(duì)

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您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
一般是 借:制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人(個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分)貸:應(yīng)付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
這樣做對(duì)嗎?
2016-01-13 13:02:08
是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
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