
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金,分錄怎樣做?
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金,繳納增值稅時(shí)分錄是借:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48 貸:銀行存款11650.48,收到退稅款分錄借:銀行存款11650.48貸:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48,現(xiàn)在對沖就可以是吧?
答: 你好,是的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,跨月作廢,應(yīng)該怎樣做分錄退稅!
答: 你好,你反沖原來的那個(gè)正數(shù)的那個(gè)憑證就可以,然后退稅的話你就反沖,你原來做的憑證也是可以的。

