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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-01-08 09:44

這種情況一般是有發(fā)生退貨。

荔枝 追問

2020-01-08 09:47

老師,去哪里查找這個問題?憑證里嗎?好像沒有看到有銷售或者勞務的負數(shù)

宇飛老師 解答

2020-01-08 09:48

去憑證里面看下營業(yè)收入有沒有借方數(shù)或者貸方的負數(shù)。

宇飛老師 解答

2020-01-08 09:49

因為你金額也不大,可能幾筆憑證聯(lián)合查下應該就可以查出來,可以根據(jù)小數(shù)點數(shù)字來找特征值。

荔枝 追問

2020-01-08 09:53

老師麻煩您看一下會不會是這里出了啥問題,小數(shù)點可以對上

荔枝 追問

2020-01-08 09:54

這個我的銀行賬單上的余額是和這票發(fā)生之后的余額對上的

宇飛老師 解答

2020-01-08 09:58

你是不是增值稅這一筆的部分現(xiàn)金流在做賬的時候現(xiàn)金流選錯了,把應該選擇在繳納稅費的現(xiàn)金流選成了銷售商品,這個金額剛好尾數(shù)也是.87,你看下明細有沒有一筆630.87的

荔枝 追問

2020-01-08 10:02

麻煩老師幫我看一下,之前這筆賬我讓朋友教我做的,當時我就沒看明白,也覺得不是很對,不過也不知道錯在哪里,沒看到您說的選錯到銷售商品了

宇飛老師 解答

2020-01-08 10:10

單純看這些憑證分錄是沒問題的。你再檢查下現(xiàn)金流路徑,如果沒有錄錯就只能去收入那邊再找下了,還有有沒有可能系統(tǒng)設置問題。

荔枝 追問

2020-01-08 10:11

我用的是快賬軟件,其他憑證看了都沒問題,麻煩老師看看這個默認的設置有問題嗎

宇飛老師 解答

2020-01-08 10:21

你這邊這個是銷項稅額,里面是應交稅費-未交增值稅,這個是否是有對應起來,如果你們其他業(yè)務不多,問題很可能就是在這個增值稅,小數(shù)點數(shù)字都是一樣的

荔枝 追問

2020-01-08 10:32

老師好,如果我不需要我稅務系統(tǒng)申報現(xiàn)金流量表的,那暫時不去管他有關系不?實在找不出來

宇飛老師 解答

2020-01-08 10:37

現(xiàn)金流量表稅務一般也不看,不是很重要,沒關系。

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相關問題討論
這種情況一般是有發(fā)生退貨。
2020-01-08 09:44:07
這個需要找到哪比做錯了,調整一下。
2021-10-18 13:50:01
你這個是啥情況沖回,庫存現(xiàn)金最后的期末余額是不會是負數(shù)
2019-05-20 11:05:46
你好,可以的。
2020-04-27 14:53:12
你是購買方,你享受了現(xiàn)金折扣,可以是借方負數(shù)
2020-03-16 14:39:19
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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