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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-08 21:57

您好
請問前面收到發(fā)票抵扣進項的時候分錄怎么寫的

A、霞 追問

2020-01-09 08:22

借。應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅-銷項稅額

bamboo老師 解答

2020-01-09 08:24

這是您開具發(fā)票的銷項稅啊 不是進項啊

A、霞 追問

2020-01-09 08:42

哦,錯了,是借庫存商品,應(yīng)交增值稅-進賬,貸,應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2020-01-09 08:43

借:庫存商品 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字

bamboo老師 解答

2020-01-09 08:43

如果不開紅字發(fā)票 只做進項稅額轉(zhuǎn)出的話
借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

A、霞 追問

2020-01-09 08:48

上交稅款呢?

bamboo老師 解答

2020-01-09 08:49

您是單獨上交的 不是跟正常申報一起?

A、霞 追問

2020-01-09 08:54

不是單獨上交,正常申報一起,假如這月本來留底扣1000,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出進項稅額1500,還需要上交500元,是這樣處理:借,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500,貸,應(yīng)交增值稅-未交增值稅500嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-09 08:55

是的 這樣正常的寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)就好了

A、霞 追問

2020-01-09 09:00

我們沒有開紅字發(fā)票,直接進項稅額轉(zhuǎn)出。老師,我再問下,那應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出1500,就一直有余額的掛在那里嗎?不用作處理嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-09 09:05

年末的時候 把增值稅下三級科目結(jié)平
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

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你好,如果這個是福利費不允許抵扣的,借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
是的,需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-07-10 12:01:18
您好 請問前面收到發(fā)票抵扣進項的時候分錄怎么寫的
2020-01-08 21:57:58
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