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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-01-09 18:30

你好,您在12月調賬就可以了

水云間 追問

2020-01-09 18:38

是10月份的應付職工薪酬_提成發(fā)多了,本來沒發(fā)的他也做的全發(fā)了,我該怎么修改

水云間 追問

2020-01-09 18:39

需要紅沖10月份那張憑證嗎?

小惑老師 解答

2020-01-09 18:40

不用,把多的部分沖紅就可以了

水云間 追問

2020-01-09 18:41

但是這個軟件紅字我打不上去

水云間 追問

2020-01-09 18:42

一般軟件不是輸入—號就可以了嘛,這個我不會輸入

小惑老師 解答

2020-01-09 18:49

那就科目借貸方反方向做

水云間 追問

2020-01-09 18:50

可不可以把10月那個憑證紅沖然后做正確的一個憑證

小惑老師 解答

2020-01-09 19:02

可以的,這樣操作沒有問題的

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相關問題討論
你好,您在12月調賬就可以了
2020-01-09 18:30:19
你好,只要啟用賬套就可以直接錄入憑證的
2022-03-10 22:54:50
如果有導入功能就可以。
2019-10-28 18:22:50
你好,你選擇憑證,然后左上角打印,自動是連續(xù)打印
2022-04-10 12:00:48
你好 填寫了進貨單或銷售單,點保存后,他就會自動生成憑證傳到總賬這邊,打開填制憑證,里面就可找到。
2019-12-02 10:24:10
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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