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送心意

蘑菇小姐姐

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-10 00:04

不計(jì)入,預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目,業(yè)務(wù)活動表反應(yīng)收入費(fèi)用類科目,所以不能計(jì)入

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 00:05

在資產(chǎn)負(fù)債表中填列

追問

2020-01-10 00:05

好的!謝謝老師

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 00:13

不客氣,晚安?

追問

2020-01-10 00:31

老師,收到的利息財(cái)務(wù)費(fèi)用能算其他收入嗎?

追問

2020-01-10 00:31

這應(yīng)該是費(fèi)用

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 00:40

需要計(jì)入籌資費(fèi)用

追問

2020-01-10 00:45

謝謝老師!晚安!

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 00:52

晚安,有疑問隨時(shí)來問,如果滿意麻煩給老師五顆小星星鼓勵(lì)一下,祝您生活愉快!

追問

2020-01-10 00:54

沒問題,相當(dāng)滿意!

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 08:14

好的。祝您生活愉快。

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要是沒有超過1年就可以使用預(yù)付攤銷
2019-04-17 09:40:02
不計(jì)入,預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目,業(yè)務(wù)活動表反應(yīng)收入費(fèi)用類科目,所以不能計(jì)入
2020-01-10 00:04:03
你好 直接沖減預(yù)付賬款 沖減后是負(fù)數(shù)的話 再付款的時(shí)候就沖這個(gè)負(fù)數(shù)
2019-08-29 15:44:53
你好!可以的。計(jì)入應(yīng)付賬款。
2020-12-29 19:18:14
你好,是不是預(yù)付了暫時(shí)沒有取得發(fā)票
2018-08-10 11:03:45
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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