同時(shí)在兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅是分開(kāi)匯算的嗎 問(wèn)
同時(shí)在兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅合并匯算 答
老師,2022年10月份開(kāi)的紙質(zhì)專票21萬(wàn),多開(kāi)了,現(xiàn)在需 問(wèn)
你好,理論上是可以紅沖的 答
老師,我們水利水電工程公司,工程服務(wù)9%,勞務(wù)簡(jiǎn)易計(jì) 問(wèn)
算稅負(fù)所有銷售都要算的除了免稅業(yè)務(wù)外 答
老師 請(qǐng)問(wèn)9月用銀行支付其他投資咨詢服務(wù)費(fèi)沒(méi)有 問(wèn)
那么9月你掛的什么科目? 答
老師,我公司是一家酒店,有餐飲和住宿服務(wù),老板讓做 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

暫估收入做賬時(shí)候分錄:借預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)收入。 開(kāi)發(fā)票了怎么做賬。 收到銀行款項(xiàng)了。是不是接銀行存款貸預(yù)收賬款
答: 你好,暫估收入的時(shí)候做無(wú)票收入,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè),然后開(kāi)了發(fā)票,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 收到了錢(qián),借銀行存款貸預(yù)收賬款。
公司預(yù)收個(gè)人一筆貨款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款未開(kāi)發(fā)票 ,我一直這樣在賬上掛著,請(qǐng)問(wèn)到年末需要怎么處理呢 ?
答: 你好,需要轉(zhuǎn)為無(wú)票收入核算 借;預(yù)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)教一下就是我先收到錢(qián),沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我的摘要是預(yù)收什么的款,分錄是借銀行存款,貸預(yù)收賬款。那我過(guò)段時(shí)間開(kāi)票,摘要如何寫(xiě)比較好
答: 寫(xiě)銷售某某?。。?

