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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-22 10:03

你好,暫估收入的時候做無票收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費做這個,然后開了發(fā)票,借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),然后借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
收到了錢,借銀行存款貸預收賬款。

追問

2021-07-22 11:23

兩個公司都是自己的,。收費500元。已經(jīng)由A全部開票,但是實際上有200塊錢收的。如果我由B公司開票200發(fā)票給A公司。無形中我就從開了200發(fā)票。也增加了A公司開票負擔。有什么途徑可以避免從開嘛

郭老師 解答

2021-07-22 11:26

你好
這是銷售貨物嗎?

追問

2021-07-22 11:27

服務費的發(fā)票

郭老師 解答

2021-07-22 11:28

那直接不用開啦,直接都用a公司開就可以啊,讓a公司去找成本。

追問

2021-07-22 13:02

但是又要分開錢

郭老師 解答

2021-07-22 13:06

分錢的話,如果賬上給錢,就得有發(fā)票。沒有發(fā)票,A公司可以做賬,但是B公司正常交稅,無票收入。

追問

2021-07-22 13:46

無票收入跟開票沒多大區(qū)別。因為我就是想怎么避開多收入200

郭老師 解答

2021-07-22 13:48

只要你做了無票收入和有發(fā)票的是一樣的。

郭老師 解答

2021-07-22 13:49

不想多做收入,不開發(fā)票,不走公戶。

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你好,暫估收入的時候做無票收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費做這個,然后開了發(fā)票,借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),然后借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 收到了錢,借銀行存款貸預收賬款。
2021-07-22 10:03:35
你好,需要轉為無票收入核算 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅
2020-07-14 15:08:43
你好,比如收款1000,但是消費可能是100 200或者其他,消費多少,就確認多少收入,怎么會就沖平了呢 如果預存的消費完,預收也就沖平了
2016-09-12 16:07:26
寫銷售某某!?。?/div>
2018-10-18 18:21:34
實務中是這樣 借銀行存款貸預收賬款 按你這么寫,原則是發(fā)出貨物就需要做無票收入了,要是你之前就發(fā)貨話,
2020-04-26 11:50:17
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