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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-10 15:55

你好  你是要做分錄還是干嘛 ?

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你好,暫估收入的時候做無票收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費做這個,然后開了發(fā)票,借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),然后借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 收到了錢,借銀行存款貸預收賬款。
2021-07-22 10:03:35
你好,需要轉(zhuǎn)為無票收入核算 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅
2020-07-14 15:08:43
你好,比如收款1000,但是消費可能是100 200或者其他,消費多少,就確認多少收入,怎么會就沖平了呢 如果預存的消費完,預收也就沖平了
2016-09-12 16:07:26
寫銷售某某?。。?/div>
2018-10-18 18:21:34
你好? 你是要做分錄還是干嘛 ?
2021-04-10 15:55:23
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