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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-04-12 06:33

那個公司掛靠我司的,過了幾天又轉出去了相同的金額。

琉璃月 追問

2017-04-12 06:35

收沒有記賬,轉出去也沒有記賬,所有對的上

琉璃月 追問

2017-04-12 08:33

那這一筆可以不開票嗎?一進一出只是過了下賬,我們登銀行存款日記賬的時候不登這兩筆就可以了吧

方老師 解答

2017-04-11 22:33

那你銀行存款賬戶余額能對上嗎?

方老師 解答

2017-04-12 07:12

現(xiàn)在開發(fā)票的話,建議做當期收入,按收現(xiàn)金處理。

方老師 解答

2017-04-12 08:46

可以,建議以后按規(guī)定開票。

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相關問題討論
你好,暫估收入的時候做無票收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費做這個,然后開了發(fā)票,借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),然后借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 收到了錢,借銀行存款貸預收賬款。
2021-07-22 10:03:35
你好,需要轉為無票收入核算 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅
2020-07-14 15:08:43
你好,比如收款1000,但是消費可能是100 200或者其他,消費多少,就確認多少收入,怎么會就沖平了呢 如果預存的消費完,預收也就沖平了
2016-09-12 16:07:26
寫銷售某某?。?!
2018-10-18 18:21:34
你好? 你是要做分錄還是干嘛 ?
2021-04-10 15:55:23
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