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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-10 19:04

您好
請問原材料領用了么

風調(diào)雨順 追問

2020-01-10 19:04

用了,票沒到

bamboo老師 解答

2020-01-10 19:06

借:工程施工-合同成本
貸:原材料

風調(diào)雨順 追問

2020-01-10 19:09

第二年做 借原材料貸應付賬款暫估(負數(shù))?再然后呢?

bamboo老師 解答

2020-01-10 19:10

請問您收到發(fā)票了么  專票還是普通發(fā)票

風調(diào)雨順 追問

2020-01-10 19:11

沒有呢,得到3,4月份

風調(diào)雨順 追問

2020-01-10 19:20

普票,簡易計稅

bamboo老師 解答

2020-01-10 19:29

請問您暫估的金額跟發(fā)票金額一致么

風調(diào)雨順 追問

2020-01-10 20:19

不一致,若借工程施工_合同成本 貸原材料,后面的怎么做分錄?謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-10 20:55

借:主營業(yè)務成本
貸:工程施工-合同成本

風調(diào)雨順 追問

2020-01-10 21:02

這樣做嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-10 21:07

您暫估的金額多還是發(fā)票的金額多?

風調(diào)雨順 追問

2020-01-10 21:09

不知道呢,上面寫的對不?只是暫估材料會了,若轉入工程施工和主營成本,不知道怎么弄了

bamboo老師 解答

2020-01-10 21:11

最后沖銷暫估的時候 只沖銷暫估跟發(fā)票的差額部分 
借:應付賬款-暫估
主營業(yè)務成本
貸:應付賬款
上面是少暫估的分錄
如果多暫估了
借:應付賬款-暫估 借方藍字
借:主營業(yè)務成本 借方紅字
貸:應付賬款 借方藍字
這樣不懂您可能看明白

風調(diào)雨順 追問

2020-01-11 16:45

票到了,借:應付賬款-暫估
主營業(yè)務成本
貸:應付賬款(用銀行存款或現(xiàn)金也行嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:48

收到發(fā)票就支付了 可以的

風調(diào)雨順 追問

2020-01-11 18:04

謝謝您,親愛的老師

bamboo老師 解答

2020-01-11 18:43

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 請問原材料領用了么
2020-01-10 19:04:14
是的,是這樣賬務處理的
2020-04-14 08:08:20
你好,需要先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬 這個是對暫估處理的規(guī)定
2017-09-08 12:10:39
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
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