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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-11 23:14

如果說你12月開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,那么你就是只能沖紅,因為你跨月了,12月這個增值稅,你就正常的繳納。

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如果說你12月開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,那么你就是只能沖紅,因為你跨月了,12月這個增值稅,你就正常的繳納。
2020-01-11 23:14:46
你好,當月作廢的發(fā)票,是不在增值稅申報表中填列的
2019-10-11 13:57:08
你好!作廢就直接不用填寫了。沖紅的時候填寫負數(shù)就可以了
2017-09-21 16:02:01
你好,作廢發(fā)票因為不需要繳納增值稅,附加稅也是不需要繳納的
2017-12-02 20:58:29
您好,什么時候作廢了的,按我的理解,還是應該正常申報的。
2017-07-13 18:44:24
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