
上季度代開(kāi)專票255000,自開(kāi)普票8萬(wàn),專票稅款已在稅務(wù)局開(kāi)票的時(shí)候扣過(guò)了,本期增值稅金額2330.08,附加稅報(bào)表打開(kāi)自動(dòng)帶出本期已繳稅金額259.94,本期應(yīng)補(bǔ)退稅金額-120.14,但附加稅報(bào)表保存不了,想問(wèn)本期附加稅應(yīng)該怎么填交
答: 您好,增值稅自動(dòng)帶出預(yù)繳金額后本期應(yīng)交的增值稅就是附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)。
四月稅務(wù)局代開(kāi)專票,增值稅附加稅已繳納,本季度增值稅申報(bào)表怎么填
答: 你這個(gè)季度只有專票嗎 是的話1.2欄填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售產(chǎn)品稅務(wù)局代開(kāi)的專用發(fā)票,同時(shí)已經(jīng)繳納增值稅,附加稅,如何記賬
答: 借 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借 稅金及附加 貸銀行存款 感謝您的提問(wèn)如果滿意請(qǐng)給五星謝謝


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2020-01-12 14:00
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