我是一家外貿(mào)出口企業(yè)。我11月份收到一張進(jìn)項發(fā)票做了退稅勾選,然后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,12月份對方又開來紅字和對應(yīng)的藍(lán)字,我把藍(lán)字做了退稅勾選,現(xiàn)在增值稅需要怎么申報
繁榮的滑板
于2020-01-13 20:00 發(fā)布 ??843次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-01-14 00:20
您好,您填附表二厘米的紅字發(fā)票信息表對應(yīng)的進(jìn)項金額,然后其他欄次填寫負(fù)數(shù)的金額,這樣實際進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是0
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你好,你看下你這個產(chǎn)品有退稅率嗎?如果有的話,你不管開不開發(fā)票,他都是一樣的,除非你們申請出口退稅,你稅務(wù)局規(guī)定那邊必須有發(fā)票才行,
你是生產(chǎn)還是商貿(mào)的?
2024-05-24 19:30:16

您好,您填附表二厘米的紅字發(fā)票信息表對應(yīng)的進(jìn)項金額,然后其他欄次填寫負(fù)數(shù)的金額,這樣實際進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是0
2020-01-14 00:20:13

你好,是一月份的退稅發(fā)票,是怎么申報的?
2020-01-07 15:44:19

你7月申報表填寫不對,7月不可以填寫附表2第13-14行,這樣才可以留抵。8月填寫附表2第13和20行.只有這樣才不產(chǎn)生應(yīng)交稅
2019-09-09 11:02:37

同學(xué),你發(fā)的都是7月份的申報表啊。哪里不對,你畫一下圈。
2019-09-07 21:38:32
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