老師你好,我公司2019年給員工發(fā)放獎(jiǎng)金是136500元(沒扣個(gè)稅),扣了個(gè)稅是132405元。個(gè)稅是由公司承擔(dān)。我們公司是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)。我應(yīng)該怎樣入賬?入賬金額是按稅前金額還是稅后?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
艾佳
于2020-01-14 23:07 發(fā)布 ??1155次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-14 23:23
你好,建議你把個(gè)稅加到工資,然后再扣個(gè)稅,你計(jì)提是稅前計(jì)提,你這種可以稅前扣除
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你好,建議你把個(gè)稅加到工資,然后再扣個(gè)稅,你計(jì)提是稅前計(jì)提,你這種可以稅前扣除
2020-01-14 23:23:26

同學(xué)你好!這個(gè)的話? ? ?補(bǔ)做分錄
借:管理費(fèi)用
? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
? ? 貸:銀行存款
然后? ? 補(bǔ)發(fā)的1000元? ?并入下個(gè)月個(gè)稅申報(bào)? ?就可以了
2021-08-29 08:07:23

您好,在5月初1-15號(hào)內(nèi)申報(bào)。會(huì)計(jì)分錄請參考。
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-24 20:48:53

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
需要與第12個(gè)月的工資合并 計(jì)算
可以一起或者分別發(fā)放,都是可以的
2017-01-05 15:50:49

你好,借:管理費(fèi)用177722.6 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅947.4
2019-07-30 12:00:12
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