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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-20 12:28

那么只能算費用
借:管理費用---零星支出
貸:現(xiàn)金

晚秋、冬至 追問

2020-01-20 12:29

可以做借管理費用貸其他應(yīng)收款差旅費嗎,因為這是工地用的

王超老師 解答

2020-01-20 12:31

不可以做差旅費啊,你們是買材料的

晚秋、冬至 追問

2020-01-20 12:33

我們是工地施工買材料的款,這是一些零星材料,不是主要材料,有時可能會缺幾塊錢的東西,我應(yīng)該是可以做借庫存商品原材料貸其他應(yīng)收款差旅費借工程施工貸庫存商品原材料啊

王超老師 解答

2020-01-20 13:33

可以的
借:庫存商品
貸:現(xiàn)金
就可以了,估計是沒有發(fā)票的,增值稅就不要考慮了

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相關(guān)問題討論
那么只能算費用 借:管理費用---零星支出 貸:現(xiàn)金
2020-01-20 12:28:55
收到材料,暫估入庫,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票,沖減暫估,借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負數(shù) 然后,借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付賬款
2020-02-17 09:04:29
借原材料貸應(yīng)付賬款發(fā)票,到了之后,借應(yīng)付賬款貸原材料。 然后做發(fā)票的,借原材料進項貸應(yīng)付賬款。
2020-01-10 16:03:55
你好,可以是購進材料一批
2019-10-18 16:26:02
你好 收到發(fā)票沖原材料暫估分錄 借:原材料 負數(shù)貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù) 然后做 借原材料 進項稅貸應(yīng)付賬款這樣就行了 。你看下原材料成本和之前暫估的是否有差異金額
2019-09-27 12:23:55
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