
老師員工買的材料是收到收據(jù)所以不能算成本那么分錄應(yīng)該怎么做呢
答: 那么只能算費用 借:管理費用---零星支出 貸:現(xiàn)金
老師,我買了材料,只有收據(jù)還沒拿到發(fā)票,那分錄怎么寫,到時收到發(fā)票,分錄又怎么寫?
答: 收到材料,暫估入庫,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票,沖減暫估,借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負數(shù) 然后,借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問收到材料的普票,做成成本,摘要分錄怎么寫呀?
答: 你好,可以是購進材料一批


晚秋、冬至 追問
2020-01-20 12:29
王超老師 解答
2020-01-20 12:31
晚秋、冬至 追問
2020-01-20 12:33
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2020-01-20 13:33