
老師,昨天發(fā)現(xiàn)19年12月申報(bào)的增值稅稅表的附表一銷項(xiàng)稅9%的貨物填串行了,填服務(wù)9%的一行里了,怎么辦?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 風(fēng)險(xiǎn)沒有就是填寫錯(cuò)了 你可以問下稅務(wù)局那邊可以修改不
我們啊汽車修理服務(wù)老師如果現(xiàn)在我們暫估收入申報(bào)了增值稅銷項(xiàng)稅,那老師確認(rèn)了以后我們不是還要開票不是就重復(fù)了嗎老師怎么辦
答: 開票當(dāng)月申報(bào)時(shí)在附表1"未開具發(fā)票銷售額"欄填負(fù)數(shù)沖減
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月因?yàn)闆]辦法申報(bào),所以在申報(bào)附表三的時(shí)候,填了扣除的項(xiàng)目填寫負(fù)數(shù),然后留底沒有了,這個(gè)月我能填寫正數(shù)沖回來嗎?上月本期填的是負(fù)數(shù)不填的話,不能全申報(bào)老師,我運(yùn)輸服務(wù)的這個(gè)月紅字沖回的專票多于籃字開票的專票,那銷項(xiàng)稅能留底嗎?報(bào)稅的時(shí)候好像不能留底
答: 可以的啊
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅有留抵稅額,本月支付的開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),在增值稅申報(bào)時(shí)如何處理?
老師,國內(nèi)對(duì)國外客戶有服務(wù)費(fèi),需要開增票嗎?還是可以不用開,到申報(bào)無票銷售銷項(xiàng)稅就可以?
帳上增值稅丶進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)與稅務(wù)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),期末留抵有關(guān)系嗎
查賬發(fā)現(xiàn)兩個(gè)月前,申報(bào)增值稅時(shí)銷項(xiàng)稅多填了一分錢,導(dǎo)致繳稅多交了一分 應(yīng)該怎么辦


四葉草 追問
2020-02-11 09:03
四葉草 追問
2020-02-11 09:04
郭老師 解答
2020-02-11 09:04
四葉草 追問
2020-02-11 09:05
郭老師 解答
2020-02-11 09:06
四葉草 追問
2020-02-11 09:07
郭老師 解答
2020-02-11 09:07