老師 公司給對方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問
是的,就是自己人主營業(yè)務(wù)收入 答
老師,請問這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問
同學(xué),你好 比如銷售收入1000萬, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬。 不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬 答
你好,老師,想請問你一個(gè)問題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請問個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

老師,昨天發(fā)現(xiàn)19年12月申報(bào)的增值稅稅表的附表一銷項(xiàng)稅9%的貨物填串行了,填服務(wù)9%的一行里了,怎么辦?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 風(fēng)險(xiǎn)沒有就是填寫錯(cuò)了 你可以問下稅務(wù)局那邊可以修改不
我們啊汽車修理服務(wù)老師如果現(xiàn)在我們暫估收入申報(bào)了增值稅銷項(xiàng)稅,那老師確認(rèn)了以后我們不是還要開票不是就重復(fù)了嗎老師怎么辦
答: 開票當(dāng)月申報(bào)時(shí)在附表1"未開具發(fā)票銷售額"欄填負(fù)數(shù)沖減
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月因?yàn)闆]辦法申報(bào),所以在申報(bào)附表三的時(shí)候,填了扣除的項(xiàng)目填寫負(fù)數(shù),然后留底沒有了,這個(gè)月我能填寫正數(shù)沖回來嗎?上月本期填的是負(fù)數(shù)不填的話,不能全申報(bào)老師,我運(yùn)輸服務(wù)的這個(gè)月紅字沖回的專票多于籃字開票的專票,那銷項(xiàng)稅能留底嗎?報(bào)稅的時(shí)候好像不能留底
答: 可以的啊
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅有留抵稅額,本月支付的開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),在增值稅申報(bào)時(shí)如何處理?
老師,國內(nèi)對國外客戶有服務(wù)費(fèi),需要開增票嗎?還是可以不用開,到申報(bào)無票銷售銷項(xiàng)稅就可以?
帳上增值稅丶進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)與稅務(wù)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),期末留抵有關(guān)系嗎
申報(bào)印花稅,是增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都需要申報(bào)嗎?如果只申報(bào)銷項(xiàng)會怎樣?


四葉草 追問
2020-02-11 09:03
四葉草 追問
2020-02-11 09:04
郭老師 解答
2020-02-11 09:04
四葉草 追問
2020-02-11 09:05
郭老師 解答
2020-02-11 09:06
四葉草 追問
2020-02-11 09:07
郭老師 解答
2020-02-11 09:07