
老師,昨天發(fā)現(xiàn)19年12月申報的增值稅稅表的附表一銷項稅9%的貨物填串行了,填服務(wù)9%的一行里了,怎么辦?有風(fēng)險嗎?
答: 風(fēng)險沒有就是填寫錯了 你可以問下稅務(wù)局那邊可以修改不
我們啊汽車修理服務(wù)老師如果現(xiàn)在我們暫估收入申報了增值稅銷項稅,那老師確認了以后我們不是還要開票不是就重復(fù)了嗎老師怎么辦
答: 開票當月申報時在附表1"未開具發(fā)票銷售額"欄填負數(shù)沖減
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問7月的稅控盤280的服務(wù)費,沒有實際交款抵扣,但是7月有填在申報表實際抵扣中,現(xiàn)在10月份我這邊有銷項稅額,還有一個情況是公司增值稅留底上有預(yù)交-12萬稅,那現(xiàn)在我要有銷項稅,還有這個280可不可以銷項-進項后的余額從預(yù)交的稅款里抵扣
答: 七月份不是已經(jīng)實際抵扣了嗎


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2018-04-13 15:27
大秦老師 解答
2018-04-13 15:48
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2018-04-13 21:09
大秦老師 解答
2018-04-13 22:18
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2018-04-14 12:37
大秦老師 解答
2018-04-14 12:44