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送心意

立紅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-16 15:52

你好,如果有預(yù)付賬款用預(yù)付賬款科目。
1月份
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2月份
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款

Rachel 追問

2020-02-16 16:05

我以為租金是屬于管理費(fèi)用的,就不能用預(yù)付賬款

立紅老師 解答

2020-02-16 16:06

你好,不好意思,打錯(cuò)了,是其他應(yīng)付款,

Rachel 追問

2020-02-16 16:08

為何不是預(yù)付的呢?我提前付款喔

立紅老師 解答

2020-02-16 16:09

你好,是預(yù)付賬款的,我們是先付租金,如果有預(yù)付賬款科目,是用預(yù)付賬款,我們的賬上沒有其他預(yù)付款科目的

立紅老師 解答

2020-02-16 16:11

如果您的科目表中有其他預(yù)付款,可以用其他預(yù)付款

Rachel 追問

2020-02-16 16:15

哦,我們是有其它應(yīng)收款,但沒有其它預(yù)付款,只有預(yù)付帳款。所以我的分錄應(yīng)該是
1月份
借:預(yù)付帳款
     貸:銀行存款
2月份
借:管理費(fèi)用
     貸:預(yù)付賬款
這樣做對嗎?

立紅老師 解答

2020-02-16 16:16

你好,是的,是這樣的,

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相關(guān)問題討論
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整個(gè)過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
你好,返回后,借:銀行存款0.8,貸:管理費(fèi)用0.8
2020-07-21 21:55:09
你好 需要計(jì)提的。 為員工支出的 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下
2020-06-05 11:54:34
你好 你要做 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后 做 借銀行存款 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-06-05 10:44:48
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