
你好,老師,1月份開(kāi)給對(duì)方的專票,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,如果現(xiàn)在要求對(duì)方退回,對(duì)方如何操作?如果下月再重新開(kāi)專票給對(duì)方,對(duì)方如何抵稅進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 對(duì)方抵扣了,你只能開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷,然后重新開(kāi)具正確的發(fā)票
加計(jì)抵減賬務(wù)處理,發(fā)票認(rèn)證抵扣賬務(wù)處理
答: 你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購(gòu)材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
專票是不是可以先不認(rèn)證,不認(rèn)證的話 賬務(wù)處理要怎么做? 是等到想要抵扣的了 再去認(rèn)證?
答: 可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅金 ,認(rèn)證了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

