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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-23 14:29

你好,現(xiàn)在是盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)問 在找原因。要先找到原因才是后面的處理

衣欣不xi 追問

2020-02-23 14:48

案例中的原因就是出納工作疏忽,無故少了200塊?所以才要賠償查不出原因少的這200塊錢現(xiàn)金?

玲老師 解答

2020-02-23 15:03

由于出納個人的原因,造成的賠款由出納出是正確的,記在其他應(yīng)收款科目

玲老師 解答

2020-02-23 15:03

由于出納個人疏忽的原因造成的,這個短缺的錢是由出納賠是正確的。

衣欣不xi 追問

2020-02-23 15:14

如果發(fā)現(xiàn)是把錢暫借給公司員工,是忘記記賬了,那補(bǔ)上賬就可以了吧?

玲老師 解答

2020-02-23 15:37

可以的,前面先找原因,然后看面后面具體什么情況,如果是借款忘記了,就補(bǔ)記上就可以

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相關(guān)問題討論
你好,現(xiàn)在是盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)問 在找原因。要先找到原因才是后面的處理
2020-02-23 14:29:40
您好 銀行存款總賬余額 銀行對賬單余額
2019-12-02 12:04:41
對賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對,核對的項(xiàng)目主要是:核對憑證;復(fù)查記賬憑證與原始憑證,看兩者是否完全相符;查對賬證金額與方向的一致性,如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)立即更正。   月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。   月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。   月末對保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn),按順序進(jìn)行登記核對。
2019-12-02 11:58:09
你好,出現(xiàn)借方余額應(yīng)該是做賬錯誤,或者一部分貨物票未來未入賬吧,查找具體的原因調(diào)
2017-06-20 15:29:43
你好,可以的 借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金
2017-10-12 17:13:57
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