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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-25 09:33

直接給個人開票就可以了,開車的發(fā)票可以用你們的進項來抵的,計入固定資產(chǎn)清理,(1)車輛從賬面轉(zhuǎn)出時

借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊)

借:累計折舊

貸:固定資產(chǎn)

(2)收到出售款

借:銀行存款等

貸:固定資產(chǎn)清理

(3)涉及稅金時

借:固定資產(chǎn)清理

貸:應(yīng)交稅金—增值稅

康恒&康敏名車館·?xiao胖 追問

2020-02-25 09:56

老師:分錄(3)中固定資產(chǎn)清理是按照賣給個人的價格70w來補交增值稅嗎?

樸老師 解答

2020-02-25 09:56

嗯,是的,按照70萬來計算繳納的

康恒&康敏名車館·?xiao胖 追問

2020-02-25 10:02

公司進項稅留底數(shù),剛好可以抵消該筆稅款。網(wǎng)上自行申報后,是不是直接沖減增值稅

樸老師 解答

2020-02-25 10:04

可以的,你有進項抵扣就可以

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相關(guān)問題討論
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
答:贈送的產(chǎn)品可以計入銷售費用,同時,贈送的產(chǎn)品要視同銷售繳納增值稅。 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銷售費用 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:庫存商品
2021-12-27 20:15:15
就是借銷項稅,貸未交增值稅對嗎
2019-06-11 17:12:13
借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
2022-02-16 13:52:46
1、采購方跨年退貨的會計分錄如何寫?進項稅已經(jīng)認證抵扣了? 沖成本 表二進項轉(zhuǎn)出 2、銷售方跨年退貨的會計分錄如何寫?對方已經(jīng)抵扣了進項稅 沖當(dāng)期收入?
2021-10-18 18:30:08
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