公司100萬買的車,當(dāng)時進項稅已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在70萬賣個了個人。麻煩問一下老師,目前公司進項稅有留底的情況下,這筆會計分錄怎么入賬啊。
康恒&康敏名車館·?xiao胖
于2020-02-25 09:29 發(fā)布 ??2405次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-02-25 09:33
直接給個人開票就可以了,開車的發(fā)票可以用你們的進項來抵的,計入固定資產(chǎn)清理,(1)車輛從賬面轉(zhuǎn)出時
借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊)
借:累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
(2)收到出售款
借:銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理
(3)涉及稅金時
借:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅金—增值稅
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一、月末進項稅的會計分錄是:
借:庫存商品(或原材料)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08

答:贈送的產(chǎn)品可以計入銷售費用,同時,贈送的產(chǎn)品要視同銷售繳納增值稅。
借:庫存商品
貸:銀行存款
借:銷售費用
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅)
貸:庫存商品
2021-12-27 20:15:15

就是借銷項稅,貸未交增值稅對嗎
2019-06-11 17:12:13

借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
2022-02-16 13:52:46

1、采購方跨年退貨的會計分錄如何寫?進項稅已經(jīng)認證抵扣了? 沖成本 表二進項轉(zhuǎn)出
2、銷售方跨年退貨的會計分錄如何寫?對方已經(jīng)抵扣了進項稅 沖當(dāng)期收入?
2021-10-18 18:30:08
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