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送心意

蘇老師

職稱中級職稱

2017-04-05 12:17

不是可以留抵到下月嗎老師?

蘇老師 解答

2017-04-05 11:01

你好!已經(jīng)認證了,就必須當月申報了。

蘇老師 解答

2017-04-05 13:00

你好!當月進項稅多于銷項稅,多的進項稅額會在報表中自動作為留抵稅額,在下期與銷項稅沖抵。

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相關問題討論
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
答:贈送的產(chǎn)品可以計入銷售費用,同時,贈送的產(chǎn)品要視同銷售繳納增值稅。 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銷售費用 貸:應交稅金—應交增值稅(銷項稅) 貸:庫存商品
2021-12-27 20:15:15
就是借銷項稅,貸未交增值稅對嗎
2019-06-11 17:12:13
借應交稅費-待抵扣進項稅額
2022-02-16 13:52:46
1、采購方跨年退貨的會計分錄如何寫?進項稅已經(jīng)認證抵扣了? 沖成本 表二進項轉出 2、銷售方跨年退貨的會計分錄如何寫?對方已經(jīng)抵扣了進項稅 沖當期收入?
2021-10-18 18:30:08
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