
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題:我公司上年12月份暫估商品入庫(kù)240萬(wàn),我今年一月份要紅字沖回,然后他成本同時(shí)多暫估了10萬(wàn),我會(huì)計(jì)分錄要怎么做,是不是牽涉到以前年度損益調(diào)整,沒做過跨年度的會(huì)計(jì)分錄
答: 現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎?
企業(yè)將去年的費(fèi)用記到了今年,審計(jì)要將該筆費(fèi)用調(diào)整到去年使用以前年度損益調(diào)整嗎?會(huì)計(jì)分錄借:以前年度損益調(diào)整,貸:費(fèi)用。這樣寫嗎
答: 同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整, 借:費(fèi)用 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由于相關(guān)政策,2018年5月至2019年1月我單位交的工傷保險(xiǎn)將有一半用于抵扣2019年6月后應(yīng)交的工傷保險(xiǎn),如何做會(huì)計(jì)分錄?掛往來(lái)和以前年度損益調(diào)整嗎
答: 你好,借應(yīng)付職工薪酬--工傷保險(xiǎn),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,

